Fattura n. 56/PA del 28/11/2017-imponibile-Servizio trasporto NAPOLI 24/11/2017- Evento Coldiretti-Incarico 6403 del 28/11/2017


CIG:Z9E20FE079
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 56/PA del 28/11/2017-imponibile-Servizio trasporto NAPOLI 24/11/2017- Evento Coldiretti-Incarico 6403 del 28/11/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:545.45
Data di effettivo inizio:19/12/2017
Data di ultimazione:19/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 545.45
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOLISE TOUR SNC - DI PASSARELLI FELICE 01514310703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOLISE TOUR SNC - DI PASSARELLI FELICE01514310703 - IT

Fattura n. 56/PA del 28/11/2017-imponibile-Servizio trasporto NAPOLI 24/11/2017- Evento Coldiretti-Incarico 6403 del 28/11/2017

Fattura n. 85 NOL PA del 27/11/2017-Imponibile-Servizio trasporto uscita didattica Montagano (discarica) 24/11/2017-Incarico 6326 del 22/11/2017


CIG:Z1920DEED3
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 85 NOL PA del 27/11/2017-Imponibile-Servizio trasporto uscita didattica Montagano (discarica) 24/11/2017-Incarico 6326 del 22/11/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:160.00
Data di effettivo inizio:19/12/2017
Data di ultimazione:19/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 160.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 85 NOL PA del 27/11/2017-Imponibile-Servizio trasporto uscita didattica Montagano (discarica) 24/11/2017-Incarico 6326 del 22/11/2017

Fattura n. 50/PA del 22/11/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria Ipsasr-Buono d’ordine 6204 del 17/11/2017


CIG:Z211FC375F
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 50/PA del 22/11/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria Ipsasr-Buono d’ordine 6204 del 17/11/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:743.07
Data di effettivo inizio:19/12/2017
Data di ultimazione:19/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 743.07
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FERRIDEA COLOR SRL 01753360708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FERRIDEA COLOR SRL01753360708 - IT

Fattura n. 50/PA del 22/11/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria Ipsasr-Buono d’ordine 6204 del 17/11/2017

Manifestazione Food & Fashion-Fornitura di banchetti espositivi-Ricevuta 152 del 4/12/2017-Contratto 4167 del 7/9/2017


CIG:Z441FCB385
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Manifestazione Food & Fashion-Fornitura di banchetti espositivi-Ricevuta 152 del 4/12/2017-Contratto 4167 del 7/9/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2500.00
Data di effettivo inizio:19/12/2017
Data di ultimazione:19/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 2500.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ASEC-ASSOCIAZIONE ESERCENTI COMMERCIO 92033230704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ASEC-ASSOCIAZIONE ESERCENTI COMMERCIO92033230704 - IT

Manifestazione Food & Fashion-Fornitura di banchetti espositivi-Ricevuta 152 del 4/12/2017-Contratto 4167 del 7/9/2017

Fattura n. 567/2017PA del 21/11/2017-Imponibile-Spostamento n. 3 Lim-Buono d’ordine 4469 del 23/09/2017


CIG:ZE02002BB6
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 567/2017PA del 21/11/2017-Imponibile-Spostamento n. 3 Lim-Buono d’ordine 4469 del 23/09/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:120.00
Data di effettivo inizio:18/12/2017
Data di ultimazione:18/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 120.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB01609350705 - IT

Fattura n. 567/2017PA del 21/11/2017-Imponibile-Spostamento n. 3 Lim-Buono d’ordine 4469 del 23/09/2017

Fattura n. 16 del 19/11/2017-Imponibile-Piante varie-Buono d’ordine 6212 del 17/11/2017


CIG:Z2920C1E79
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 16 del 19/11/2017-Imponibile-Piante varie-Buono d’ordine 6212 del 17/11/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:762.00
Data di effettivo inizio:18/12/2017
Data di ultimazione:18/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 762.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO 01634220709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO01634220709 - IT

Fattura n. 16 del 19/11/2017-Imponibile-Piante varie-Buono d’ordine 6212

Fattura n. 29 AG A PA del 08/11/2017-Viaggio istruzione Roma e Napoli. 7/9-12-2017-Classi IV A- V A e B Itcat-Contratto 5979 del 6/11/2017


CIG:ZD4209A905
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 29 AG A PA del 08/11/2017-Viaggio istruzione Roma e Napoli. 7/9-12-2017-Classi IV A- V A e B Itcat-Contratto 5979 del 6/11/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:4859.00
Data di effettivo inizio:18/12/2017
Data di ultimazione:18/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 4859.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 29 AG A PA del 08/11/2017-Viaggio istruzione Roma e Napoli. 7/9-12-2017-Classi IV A- V A e B Itcat-Contratto 5979 del 6/11/2017

Fattura n. 49/PA del 22/11/2017-iMPONIBILE-Fornitura di materiale per manutenzione ordinaria dei locali scolastici-Buono d’ordine 6208 del 17/11/2017


CIG:Z2E20B8EB6
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 49/PA del 22/11/2017-iMPONIBILE-Fornitura di materiale per manutenzione ordinaria dei locali scolastici-Buono d’ordine 6208 del 17/11/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:845.29
Data di effettivo inizio:18/12/2017
Data di ultimazione:18/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 845.29
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FERRIDEA COLOR SRL 01753360708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FERRIDEA COLOR SRL01753360708 - IT

Fattura n. 49/PA del 22/11/2017-iMPONIBILE-Fornitura di materiale per manutenzione ordinaria dei locali scolastici-Buono d’ordine 6208 del 17/11/2017

Fattura n. 52/05 del 14/11/2017-Imponibile-Progetto Food & Fashion-Manifestazione del 13/09/2017 “Legumandia”-Buono d’ordine 4492 del 25/09/2017


CIG:Z0420070DB
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 52/05 del 14/11/2017-Imponibile-Progetto Food & Fashion-Manifestazione del 13/09/2017 “Legumandia”-Buono d’ordine 4492 del 25/09/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1000.00
Data di effettivo inizio:18/12/2017
Data di ultimazione:18/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1000.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

EDEN SRL 00179760707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

EDEN SRL00179760707 - IT

Fattura n. 52/05 del 14/11/2017-Imponibile-Progetto Food & Fashion-Manifestazione del 13/09/2017 “Legumandia”-Buono d’ordine 4492 del 25/09/2017

Fattura n. 68/02 del 16/11/2017-Imponibile-Acquisto camici e materiale antinfortunistico-Buono d’ordine 6131 dell’11.11.2017


CIG:Z3E20B8E1F
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 68/02 del 16/11/2017-Imponibile-Acquisto camici e materiale antinfortunistico-Buono d’ordine 6131 dell’11.11.2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:141.60
Data di effettivo inizio:18/12/2017
Data di ultimazione:18/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 141.60
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC 00972010706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC00972010706 - IT

Fattura n. 68/02 del 16/11/2017-Imponibile-Acquisto camici e materiale antinfortunistico-Buono d’ordine 6131 dell’11.11.2017