Fattura n. V5/0019890 del 30/06/2017-Imponibile-Progetto Scuole Belle Itis Marconi-Itas Pertini-Corso Bucci-Ipsasr


CIG:562503126D
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. V5/0019890 del 30/06/2017-Imponibile-Progetto Scuole Belle Itis Marconi-Itas Pertini-Corso Bucci-Ipsasr
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:15055.62
Data di effettivo inizio:25/07/2017
Data di ultimazione:25/07/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 15055.62
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS societ 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS societ03609840370 - IT

Fattura n. V5/0019890 del 30/06/2017-Imponibile-Progetto Scuole Belle Itis Marconi-Itas Pertini-Corso Bucci-Ipsasr

Fattura n. 4258 del 06/06/2017-Azienda Agraria-Fotometro e accessori per analisi terreno IPSASR-Buono d’ordine 1250 del 10/3/2017


CIG:ZB01DC06D6
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 4258 del 06/06/2017-Azienda Agraria-Fotometro e accessori per analisi terreno IPSASR-Buono d’ordine 1250 del 10/3/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:499.77
Data di effettivo inizio:25/07/2017
Data di ultimazione:25/07/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 499.77
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL 04211270287 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL04211270287 - IT

Fattura n. 4258 del 06/06/2017-Azienda Agraria-Fotometro e accessori per analisi terreno IPSASR-Buono d’ordine 1250 del 10/3/2017

Fattura n. 1/PA del 06/07/2017-Imponibile-Espiantyo di un vigneto – Autorizzazione Regione Molise del 26/5/2016-Incarico 2615 del 25/05/2017


CIG:Z151E7DBE3
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 1/PA del 06/07/2017-Imponibile-Espiantyo di un vigneto – Autorizzazione Regione Molise del 26/5/2016-Incarico 2615 del 25/05/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1650.00
Data di effettivo inizio:25/07/2017
Data di ultimazione:25/07/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1650.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ROMEI MASSARELLA PAOLO RMMPLA90D03B519Y - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ROMEI MASSARELLA PAOLORMMPLA90D03B519Y - IT

Fattura n. 1/PA del 06/07/2017-Imponibile-Espiantyo di un vigneto – Autorizzazione Regione Molise del 26/5/2016-Incarico 2615 del 25/05/2017

Fattura n. FATTPA 14_17 del 31/05/2017-Imponibile-Materiale per progetto Agricoltura-Buono d’ordine 2562 del 22/5/2017


CIG:ZBB1EB19FC
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. FATTPA 14_17 del 31/05/2017-Imponibile-Materiale per progetto Agricoltura-Buono d’ordine 2562 del 22/5/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:135.50
Data di effettivo inizio:25/07/2017
Data di ultimazione:25/07/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 135.50
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

D'AMICO MARIA GRAZIA 00428430706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

D'AMICO MARIA GRAZIA00428430706 - IT

Fattura n. FATTPA 14_17 del 31/05/2017-Imponibile-Materiale per progetto Agricoltura-Buono d’ordine 2562 del 22/5/2017

Fattura n. 414/2017PA del 22/06/2017-Imponibile-Spazio di conservazione sostitutiva WEB per 9 anni-Buono d’ordine 5925 del 5/12/2016


CIG:Z5E1C597B3
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 414/2017PA del 22/06/2017-Imponibile-Spazio di conservazione sostitutiva WEB per 9 anni-Buono d’ordine 5925 del 5/12/2016
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:250.00
Data di effettivo inizio:25/07/2017
Data di ultimazione:25/07/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 250.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB01609350705 - IT

Fattura n. 414/2017PA del 22/06/2017-Imponibile-Spazio di conservazione sostitutiva WEB per 9 anni-Buono d’ordine 5925 del 5/12/2016

Fattura n. 56 NOL PA del 07/06/2017-Imponibile-Servizio trasporto Azienda Colavita nell’ambito della Qualifica-Incarico 2555 del 22/5/17


CIG:Z421EB43E3
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 56 NOL PA del 07/06/2017-Imponibile-Servizio trasporto Azienda Colavita nell’ambito della Qualifica-Incarico 2555 del 22/5/17
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:160.00
Data di effettivo inizio:25/07/2017
Data di ultimazione:25/07/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 160.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 56 NOL PA del 07/06/2017-Imponibile-Servizio trasporto Azienda Colavita nell’ambito della Qualifica-Incarico 2555 del 22/5/17

Fattura n. 00053/2017-PA del 30/06/2017-Imponibile- Spese postali al 30/06/2017


CIG:Z8A1F5E672
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 00053/2017-PA del 30/06/2017-Imponibile- Spese postali al 30/06/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:197.24
Data di effettivo inizio:25/07/2017
Data di ultimazione:25/07/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 197.24
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 01687730703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE01687730703 - IT

Fattura n. 00053/2017-PA del 30/06/2017-Imponibile- Spese postali al 30/06/2017

Fattura n. 02 PA del 17/05/2017-Imponibile-Progetto Giornalismo a scuola-Incarico 5917 del 3/12/2016


CIG:ZD71C531FD
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 02 PA del 17/05/2017-Imponibile-Progetto Giornalismo a scuola-Incarico 5917 del 3/12/2016
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:500.00
Data di effettivo inizio:25/07/2017
Data di ultimazione:25/07/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 500.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CAMPOBASSO LIVE - ASSOCIAZIONE CULTURALE 01725010704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CAMPOBASSO LIVE - ASSOCIAZIONE CULTURALE01725010704 - IT

Fattura n. 02 PA del 17/05/2017-Imponibile-Progetto Giornalismo a scuola-Incarico 5917 del 3/12/2016

Fattura n. 2/PA del 21/06/2017-Imponibile-Fornitura cestini per Alternanza Scuola Lavoro Progetto “Divento apicoltore”-Incartico 2980 del 17/6/2017


CIG:Z371E9B1DF
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 2/PA del 21/06/2017-Imponibile-Fornitura cestini per Alternanza Scuola Lavoro Progetto “Divento apicoltore”-Incartico 2980 del 17/6/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:139.85
Data di effettivo inizio:25/07/2017
Data di ultimazione:25/07/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 139.85
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

IL RITROVO DEI SAPORI DI ANTONIO LOMMANO 01736800705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

IL RITROVO DEI SAPORI DI ANTONIO LOMMANO01736800705 - IT

Fattura n. 2/PA del 21/06/2017-Imponibile-Fornitura cestini per Alternanza Scuola Lavoro Progetto “Divento apicoltore”-Incartico 2980 del 17/6/2017

Fattura n. 1/2017/05 del 27/06/2017-Imponibile- Materiale teccnico per stampante 3D.


CIG:ZCF1EEC2D2
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 1/2017/05 del 27/06/2017-Imponibile- Materiale teccnico per stampante 3D.
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:139.34
Data di effettivo inizio:25/07/2017
Data di ultimazione:25/07/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 139.34
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ATOMI 3D SAS DI ROTOLETTI LUIGIA C 01745500700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ATOMI 3D SAS DI ROTOLETTI LUIGIA C01745500700 - IT

Fattura n. 1/2017/05 del 27/06/2017-Imponibile- Materiale teccnico per stampante 3D.