Fattura n. FATTPA 4_17 del 05/05/2017-Imponibile-Sgabelli in semilpelle per zona proiezione spazi Geometra-Buono d’ordine 2233 del 5/5/2017


CIG:ZCA1E71598
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. FATTPA 4_17 del 05/05/2017-Imponibile-Sgabelli in semilpelle per zona proiezione spazi Geometra-Buono d’ordine 2233 del 5/5/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:475.20
Data di effettivo inizio:13/06/2017
Data di ultimazione:13/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 475.20
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNDERGROSS SRL A SOCIO UNICO 01943940443 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNDERGROSS SRL A SOCIO UNICO01943940443 - IT

Fattura n. FATTPA 4_17 del 05/05/2017-Imponibile-Sgabelli in semilpelle per zona proiezione spazi Geometra-Buono d’ordine 2233 del 5/5/2017

Fattura n. V5/0014238 del 30/04/2017-Imponibile-Servizi ex Lsu- Periodo 1-23/4/2017


CIG:562503126D
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. V5/0014238 del 30/04/2017-Imponibile-Servizi ex Lsu- Periodo 1-23/4/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:4644.70
Data di effettivo inizio:13/06/2017
Data di ultimazione:13/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 4644.70
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS societ 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS societ03609840370 - IT

Fattura n. V5/0014238 del 30/04/2017-Imponibile-Servizi ex Lsu- Periodo 1-23/4/2017

Fattura n. 16/05 del 04/05/2017-Imponibile-Materiale per manifestazione “Orto conservativo dei legumi”-Buono d’ordine 2563 del 22/5/2017


CIG:ZEA1E69FBD
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 16/05 del 04/05/2017-Imponibile-Materiale per manifestazione “Orto conservativo dei legumi”-Buono d’ordine 2563 del 22/5/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:99.50
Data di effettivo inizio:13/06/2017
Data di ultimazione:13/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 99.50
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TRONCA SAS DI PICCIANO DOMENICO E GENTILE MARIS 00243070703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TRONCA SAS DI PICCIANO DOMENICO E GENTILE MARIS00243070703 - IT

Fattura n. 16/05 del 04/05/2017-Imponibile-Materiale per manifestazione “Orto conservativo dei legumi”-Buono d’ordine 2563 del 22/5/2017

Fattura n. 79/001 del 04/05/2017-Imponibile-Fornitura di carta-Buono d’ordine 2124 del 27/7/2017


CIG:ZA71E61129
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 79/001 del 04/05/2017-Imponibile-Fornitura di carta-Buono d’ordine 2124 del 27/7/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:741.00
Data di effettivo inizio:12/06/2017
Data di ultimazione:12/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 741.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOLISE SCUOLA CDE 00061000709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOLISE SCUOLA CDE00061000709 - IT

Fattura n. 79/001 del 04/05/2017-Imponibile-Fornitura di carta-Buono d’ordine 2124 del 27/7/2017

Fattura n. 11 del 09/05/2017-Imponibile-Progetto riqualificazione Via Veneto-Acquisto badge-Buono d’ordine 1820 del 7/4/2017


CIG:Z7B1E2D87E
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 11 del 09/05/2017-Imponibile-Progetto riqualificazione Via Veneto-Acquisto badge-Buono d’ordine 1820 del 7/4/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:350.00
Data di effettivo inizio:12/06/2017
Data di ultimazione:12/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 350.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

OMEGA POINT SRL 01538870708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

OMEGA POINT SRL01538870708 - IT

Fattura n. 11 del 09/05/2017-Imponibile-Progetto riqualificazione Via Veneto-Acquisto badge-Buono d’ordine 1820 del 7/4/2017

Fattura n. FATTPA 3_17 del 08/05/2017-Imponibile-Pannelli in forex per geometri-Buono d’ordine 4879 del 7-10-2016


CIG:Z5B1B7EE8A
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. FATTPA 3_17 del 08/05/2017-Imponibile-Pannelli in forex per geometri-Buono d’ordine 4879 del 7-10-2016
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:260.00
Data di effettivo inizio:12/06/2017
Data di ultimazione:12/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 260.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

STUDIO GRAFICO PUBBLICITARIO DI FANELLI 01603260702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

STUDIO GRAFICO PUBBLICITARIO DI FANELLI01603260702 - IT

Fattura n. FATTPA 3_17 del 08/05/2017-Imponibile-Pannelli in forex per geometri-Buono d’ordine 4879 del 7-10-2016

Fattura n. 337/2017PA del 05/05/2017-Imponibile- Software per uffici-Buono d’ordine 811 del 17/2/2017


CIG:Z391D6F3FF
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 337/2017PA del 05/05/2017-Imponibile- Software per uffici-Buono d’ordine 811 del 17/2/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:150.00
Data di effettivo inizio:12/06/2017
Data di ultimazione:12/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 150.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB01609350705 - IT

Fattura n. 337/2017PA del 05/05/2017-Imponibile- Software per uffici-Buono d’ordine 811 del 17/2/2017

Fattura n. FATTPA 3_17 del 19/04/2017-Imponibile-Divise per progetto “Hostess e Steward” nell’ambito dell’Alternanza Scuola/Lavoro-Buono d’ordine 1392 del 17/3/2017


CIG:Z291DDB71D
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. FATTPA 3_17 del 19/04/2017-Imponibile-Divise per progetto “Hostess e Steward” nell’ambito dell’Alternanza Scuola/Lavoro-Buono d’ordine 1392 del 17/3/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:547.30
Data di effettivo inizio:12/06/2017
Data di ultimazione:12/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 547.30
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNDERGROSS SRL A SOCIO UNICO 01943940443 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNDERGROSS SRL A SOCIO UNICO01943940443 - IT

Fattura n. FATTPA 3_17 del 19/04/2017-Imponibile-Divise per progetto “Hostess e Steward” nell’ambito dell’Alternanza Scuola/Lavoro-Buono d’ordine 1392 del 17/3/2017

Fattura n. V5/0013826 del 30/04/2017-Imponibile-Progetto “Scuole Belle”- Liceo Classico Mario Pagano; IPIA Montini -Nota MIUR del 5/1/2017


CIG:562503126D
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. V5/0013826 del 30/04/2017-Imponibile-Progetto “Scuole Belle”- Liceo Classico Mario Pagano; IPIA Montini -Nota MIUR del 5/1/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2216.83
Data di effettivo inizio:12/06/2017
Data di ultimazione:12/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 2216.83
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS societ 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS societ03609840370 - IT

Fattura n. V5/0013826 del 30/04/2017-Imponibile-Progetto “Scuole Belle”- Liceo Classico Mario Pagano; IPIA Montini -Nota MIUR del 5/1/2017

Fattura n. 364 del 10/04/2017-Quota per partecipazione seminario del 31-3-2017- “Pon_Fesr 2014/20”-Lembo Maria Pia-


CIG:ZCA1E01C29
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 364 del 10/04/2017-Quota per partecipazione seminario del 31-3-2017- “Pon_Fesr 2014/20”-Lembo Maria Pia-
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:50.00
Data di effettivo inizio:12/06/2017
Data di ultimazione:12/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 50.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ANQUAP 97236210585 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ANQUAP97236210585 - IT

Fattura n. 364 del 10/04/2017-Quota per partecipazione seminario del 31-3-2017- “Pon_Fesr 2014/20”-Lembo Maria Pia-