Fattura n. 50/PA del 22/11/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria Ipsasr-Buono d’ordine 6204 del 17/11/2017


CIG:Z211FC375F
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 50/PA del 22/11/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria Ipsasr-Buono d’ordine 6204 del 17/11/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:743.07
Data di effettivo inizio:19/12/2017
Data di ultimazione:19/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 743.07
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FERRIDEA COLOR SRL 01753360708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FERRIDEA COLOR SRL01753360708 - IT

Fattura n. 50/PA del 22/11/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria Ipsasr-Buono d’ordine 6204 del 17/11/2017

Manifestazione Food & Fashion-Fornitura di banchetti espositivi-Ricevuta 152 del 4/12/2017-Contratto 4167 del 7/9/2017


CIG:Z441FCB385
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Manifestazione Food & Fashion-Fornitura di banchetti espositivi-Ricevuta 152 del 4/12/2017-Contratto 4167 del 7/9/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2500.00
Data di effettivo inizio:19/12/2017
Data di ultimazione:19/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 2500.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ASEC-ASSOCIAZIONE ESERCENTI COMMERCIO 92033230704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ASEC-ASSOCIAZIONE ESERCENTI COMMERCIO92033230704 - IT

Manifestazione Food & Fashion-Fornitura di banchetti espositivi-Ricevuta 152 del 4/12/2017-Contratto 4167 del 7/9/2017

Fattura n. 56/03 del 24/11/2017-Imponibile – Brochure orientamento – Buono d’ordine 6235 del 18/11/2017


CIG:Z6D20CCABC
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 56/03 del 24/11/2017-Imponibile – Brochure orientamento – Buono d’ordine 6235 del 18/11/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:260.00
Data di effettivo inizio:19/12/2017
Data di ultimazione:19/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 260.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC00613480706 - IT

Fattura n. 56/03 del 24/11/2017-Imponibile – Brochure orientamento – Buono d’ordine 6235 del 18/11/2017

Fattura n. FatPAM 1/2017 del 20/11/2017-Azienda agraria-Molitura olive e acquisto olio-Buono d’ordine 62447 del 18/11/20217


CIG:Z831DC734E
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. FatPAM 1/2017 del 20/11/2017-Azienda agraria-Molitura olive e acquisto olio-Buono d’ordine 62447 del 18/11/20217
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:279.93
Data di effettivo inizio:19/12/2017
Data di ultimazione:19/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 279.93
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FLLI LOMBARDI SNC - OLEIFICIO 00783950702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FLLI LOMBARDI SNC - OLEIFICIO00783950702 - IT

Fattura n. FatPAM 1/2017 del 20/11/2017-Azienda agraria-Molitura olive e acquisto olio-Buono d’ordine 62447 del 18/11/20217

Fattura n. 52/05 del 14/11/2017-Imponibile-Progetto Food & Fashion-Manifestazione del 13/09/2017 “Legumandia”-Buono d’ordine 4492 del 25/09/2017


CIG:Z0420070DB
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 52/05 del 14/11/2017-Imponibile-Progetto Food & Fashion-Manifestazione del 13/09/2017 “Legumandia”-Buono d’ordine 4492 del 25/09/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1000.00
Data di effettivo inizio:18/12/2017
Data di ultimazione:18/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1000.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

EDEN SRL 00179760707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

EDEN SRL00179760707 - IT

Fattura n. 52/05 del 14/11/2017-Imponibile-Progetto Food & Fashion-Manifestazione del 13/09/2017 “Legumandia”-Buono d’ordine 4492 del 25/09/2017

Fattura n. 68/02 del 16/11/2017-Imponibile-Acquisto camici e materiale antinfortunistico-Buono d’ordine 6131 dell’11.11.2017


CIG:Z3E20B8E1F
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 68/02 del 16/11/2017-Imponibile-Acquisto camici e materiale antinfortunistico-Buono d’ordine 6131 dell’11.11.2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:141.60
Data di effettivo inizio:18/12/2017
Data di ultimazione:18/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 141.60
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC 00972010706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC00972010706 - IT

Fattura n. 68/02 del 16/11/2017-Imponibile-Acquisto camici e materiale antinfortunistico-Buono d’ordine 6131 dell’11.11.2017

Fattura n. 564/2017PA del 21/11/2017-Imponibile- Fornitura e sostituzione lampada videoproiettore-Buono d’ordine 4866 del 12/10/2017


CIG:ZF32046A4A
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 564/2017PA del 21/11/2017-Imponibile- Fornitura e sostituzione lampada videoproiettore-Buono d’ordine 4866 del 12/10/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:145.00
Data di effettivo inizio:18/12/2017
Data di ultimazione:18/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 145.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB01609350705 - IT

Fattura n. 564/2017PA del 21/11/2017-Imponibile- Fornitura e sostituzione lampada videoproiettore-Buono d’ordine 4866 del 12/10/2017

Fattura n. 566/2017PA del 21/11/2017-Imponibile-Spostamento 9 Lim (Ite/Ipsasr)-Buono d’ordine 3984 del 25/08/2017


CIG:Z0B1FB2F94
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 566/2017PA del 21/11/2017-Imponibile-Spostamento 9 Lim (Ite/Ipsasr)-Buono d’ordine 3984 del 25/08/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:390.00
Data di effettivo inizio:18/12/2017
Data di ultimazione:18/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 390.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB01609350705 - IT

Fattura n. 566/2017PA del 21/11/2017-Imponibile-Spostamento 9 Lim (Ite/Ipsasr)-Buono d’ordine 3984 del 25/08/2017

Fattura n. 567/2017PA del 21/11/2017-Imponibile-Spostamento n. 3 Lim-Buono d’ordine 4469 del 23/09/2017


CIG:ZE02002BB6
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 567/2017PA del 21/11/2017-Imponibile-Spostamento n. 3 Lim-Buono d’ordine 4469 del 23/09/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:120.00
Data di effettivo inizio:18/12/2017
Data di ultimazione:18/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 120.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB01609350705 - IT

Fattura n. 567/2017PA del 21/11/2017-Imponibile-Spostamento n. 3 Lim-Buono d’ordine 4469 del 23/09/2017

Fattura n. 16 del 19/11/2017-Imponibile-Piante varie-Buono d’ordine 6212 del 17/11/2017


CIG:Z2920C1E79
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 16 del 19/11/2017-Imponibile-Piante varie-Buono d’ordine 6212 del 17/11/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:762.00
Data di effettivo inizio:18/12/2017
Data di ultimazione:18/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 762.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO 01634220709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO01634220709 - IT

Fattura n. 16 del 19/11/2017-Imponibile-Piante varie-Buono d’ordine 6212