Fattura n. 2 AG B PA del 03/04/2017-Imponibile-Uscita didattica Napoli Ercolano 16/4/2017-Classi 1-2 A Itcat-Incarico 1338 del 14/3/2017


CIG:Z411DCB9C2
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 2 AG B PA del 03/04/2017-Imponibile-Uscita didattica Napoli Ercolano 16/4/2017-Classi 1-2 A Itcat-Incarico 1338 del 14/3/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:600.00
Data di effettivo inizio:22/04/2017
Data di ultimazione:22/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 600.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 2 AG B PA del 03/04/2017-Imponibile-Uscita didattica Napoli Ercolano 16/4/2017-Classi 1-2 A Itcat-Incarico 1338 del 14/3/2017

Fattura n. 25/17 del 28/03/2017-Imponibile-Fornitura e posa in opera di tende oscuranti per laboratori terzo piano-Buono d’ordine 1367 del 15/03/2017


CIG:ZD01DD57EB
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 25/17 del 28/03/2017-Imponibile-Fornitura e posa in opera di tende oscuranti per laboratori terzo piano-Buono d’ordine 1367 del 15/03/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:580.00
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 580.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DI TOTA GIOVANNI TAPPEZZIERE 00929450708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DI TOTA GIOVANNI TAPPEZZIERE00929450708 - IT

Fattura n. 25/17 del 28/03/2017-Imponibile-Fornitura e posa in opera di tende oscuranti per laboratori terzo piano-Buono d’ordine 1367 del 15/03/2017

Fattura n. 1617009208 del 29/03/2017-Imponibile-Diritti amministrativi di procedura per Serata del Pilla- 2/4/2017


CIG:Z371E078E7
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 1617009208 del 29/03/2017-Imponibile-Diritti amministrativi di procedura per Serata del Pilla- 2/4/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:18.90
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 18.90
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SIAE 00987061009 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SIAE00987061009 - IT

Fattura n. 1617009208 del 29/03/2017-Imponibile-Diritti amministrativi di procedura per Serata del Pilla- 2/4/2017

Fattura n. 1617009207 del 29/03/2017-Imponibile-Serata del Pilla-2.4.2017-Diritti Siae-


CIG:Z371E078E7
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 1617009207 del 29/03/2017-Imponibile-Serata del Pilla-2.4.2017-Diritti Siae-
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:509.00
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 509.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SIAE 00987061009 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SIAE00987061009 - IT

Fattura n. 1617009207 del 29/03/2017-Imponibile-Serata del Pilla-2.4.2017-Diritti Siae-

Fattura n. 24/03 del 30/03/2017-Imponibile- Vitto e alloggio relatore corso alta formazione lingua inglese Prof. Nick Jones – 29 – 30/03/2017 –


CIG:ZED1E0C373
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 24/03 del 30/03/2017-Imponibile- Vitto e alloggio relatore corso alta formazione lingua inglese Prof. Nick Jones – 29 – 30/03/2017 –
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:134.54
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 134.54
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO 01616970701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO01616970701 - IT

Fattura n. 24/03 del 30/03/2017-Imponibile- Vitto e alloggio relatore corso alta formazione lingua inglese Prof. Nick Jones – 30/03/2017 –

Fattura n. 1 del 03/04/2017-Imponibile-Allestimento ambienti per evento Tablet Scholl del 23.3.2017-Contratto 1345 del 14.3.2017


CIG:Z641DD0FAB
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 1 del 03/04/2017-Imponibile-Allestimento ambienti per evento Tablet Scholl del 23.3.2017-Contratto 1345 del 14.3.2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2000.00
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 2000.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C 01626660706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C01626660706 - IT

Fattura n. 1 del 03/04/2017-Imponibile-Allestimento ambienti per evento Tablet Scholl del 23.3.2017-Contratto 1345 del 14.3.2017

Fattura n. 2 del 03/04/2017-Imponibile-Estensione contrattuale per ulteriori allestimento ambienti per evento Tablet Scholl del 23.3.2017-Contratto 1505 del 22.3.2017


CIG:ZB21E039F8
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 2 del 03/04/2017-Imponibile-Estensione contrattuale per ulteriori allestimento ambienti per evento Tablet Scholl del 23.3.2017-Contratto 1505 del 22.3.2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:3600.00
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 3600.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C 01626660706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C01626660706 - IT

Fattura n. 2 del 03/04/2017-Imponibile-Estensione contrattuale per ulteriori allestimento ambienti per evento Tablet Scholl del 23.3.2017-Contratto 1505 del 22.3.2017

Fattura n. 24 NOL PA del 28/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Pietracupa e ritorno- 27/03/2017-Classi terze Sia e Ite-Incarico prot, 1557 del 25/03/2017


CIG:Z3A1DF80AC
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 24 NOL PA del 28/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Pietracupa e ritorno- 27/03/2017-Classi terze Sia e Ite-Incarico prot, 1557 del 25/03/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:160.00
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 160.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 24 NOL PA del 28/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Pietracupa e ritorno- 27/03/2017-Classi terze Sia e Ite-Incarico prot, 1557 del 25/03/2017

Fattura n. 3/PA del 03/04/2017-Imponibile-Stampa manifesti e materiale promozionale per Serata del Pilla – 2-4-2017. Buono d’ordine 1714 del 3-4-2017


CIG:ZBE1DC8917
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 3/PA del 03/04/2017-Imponibile-Stampa manifesti e materiale promozionale per Serata del Pilla – 2-4-2017. Buono d’ordine 1714 del 3-4-2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:176.15
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 176.15
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

STAMPAMIK DI MICHELE MARRO 01687070704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

STAMPAMIK DI MICHELE MARRO01687070704 - IT

Fattura n. 3/PA del 03/04/2017-Imponibile-Stampa manifesti e materiale promozionale per Serata del Pilla – 2-4-2017. Buono d’ordine 1714 del 3-4-2017

Fattura n. 134 del 01/04/2017-Imponibile-Noleggio fotocopiatore IPSASR- Canone I trimestre 2017- Convenzione 4697 del 29.9.2017


CIG:Z551B80183
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 134 del 01/04/2017-Imponibile-Noleggio fotocopiatore IPSASR- Canone I trimestre 2017- Convenzione 4697 del 29.9.2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:180.00
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 180.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO01751510700 - IT

Fattura n. 134 del 01/04/2017-Imponibile-Noleggio fotocopiatore IPSASR- Canone I trimestre 2017- Convenzione 4697 del 29.9.2017