Fattura n. 1 del 14/03/2017-Imponibile-Fornitura e posa in opera di sopraelevazione corrimano per ringhiera scalinata Istituto Agrario-Buono d’ordine 214 del 19/1/2017


CIG:Z6D1CFDB7A
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 1 del 14/03/2017-Imponibile-Fornitura e posa in opera di sopraelevazione corrimano per ringhiera scalinata Istituto Agrario-Buono d’ordine 214 del 19/1/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:410.00
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 410.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DN INFISSI DI DI NALLO GIOVANNI 00668140700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DN INFISSI DI DI NALLO GIOVANNI00668140700 - IT

Fattura n. 1 del 14/03/2017-Imponibile-Fornitura e posa in opera di sopraelevazione corrimano per ringhiera scalinata Istituto Agrario-Buono d’ordine 214 del 19/1/2017

Fattura n. 3/PA del 15/03/2017-Imponibile-Lavori vari di sistemazione e ripristino rete elettrica nella scuola (Attivazione allarme, fotocellula parcheggio, rete internet IPSASR)-Buono d’ordine 903 del 22/2/2017


CIG:Z171D7D239
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 3/PA del 15/03/2017-Imponibile-Lavori vari di sistemazione e ripristino rete elettrica nella scuola (Attivazione allarme, fotocellula parcheggio, rete internet IPSASR)-Buono d’ordine 903 del 22/2/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:710.00
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 710.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO 01571500709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO01571500709 - IT

Fattura n. 3/PA del 15/03/2017-Imponibile-Lavori vari di sistemazione e ripristino rete elettrica nella scuola (Attivazione allarme, fotocellula parcheggio, rete internet IPSASR)-Buono d’ordine 903 del 22/2/2017

Fattura n. 258/2017PA del 23/03/2017-Imponibile-Fornitura e installazione antivirus Avatast su n. 11 PC presidenza e uffici – Licenza biennale – Buono d’ordine 956 del 24/2/2017


CIG:Z4B1D8800E
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 258/2017PA del 23/03/2017-Imponibile-Fornitura e installazione antivirus Avatast su n. 11 PC presidenza e uffici – Licenza biennale – Buono d’ordine 956 del 24/2/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:165.00
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 165.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB01609350705 - IT

Fattura n. 258/2017PA del 23/03/2017-Imponibile-Fornitura e installazione antivirus Avatast su n. 11 PC presidenza e uffici – Licenza biennale – Buono d’ordine 956 del 24/2/2017

Fattura n. 03 del 15/03/2017-Piante e ortaggi per Azienda Agraria-Buono d’ordine 1276 dell’11/3/2017


CIG:Z831DC734E
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 03 del 15/03/2017-Piante e ortaggi per Azienda Agraria-Buono d’ordine 1276 dell’11/3/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:656.28
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 656.28
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO 01634220709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO01634220709 - IT

Fattura n. 03 del 15/03/2017-Piante e ortaggi per Azienda Agraria-Buono d’ordine 1276 dell’11/3/2017

Fattura n. 18 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile- Servizio trasporto Aziende agroalimentari – Attività “I e FP”-Incarico 1203 dell’8/3/2017


CIG:Z331DB5504
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 18 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile- Servizio trasporto Aziende agroalimentari – Attività “I e FP”-Incarico 1203 dell’8/3/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:160.00
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 160.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 18 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile- Servizio trasporto Aziende agroalimentari – Attività “I e FP”-Incarico 1203 dell’8/3/2017

Fattura n. 16 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Uscita didattica Teatro Napoli per visione spettacolo in lingua Francese-Incarico 1009 del 27/02/2017


CIG:Z8E1D8DD9C
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 16 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Uscita didattica Teatro Napoli per visione spettacolo in lingua Francese-Incarico 1009 del 27/02/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:400.00
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 400.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 16 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Uscita didattica Teatro Napoli per visione spettacolo in lingua Francese-Incarico 1009 del 27/02/2017

Fattura n. 17 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Quotidiano del Molise classi 3 e 4 ITE e ITCAT periodo 1/8-3-2017-Incarico 1039 del 1/3/2017


CIG:ZEC1D62D2A
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 17 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Quotidiano del Molise classi 3 e 4 ITE e ITCAT periodo 1/8-3-2017-Incarico 1039 del 1/3/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:560.00
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 560.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 17 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Quotidiano del Molise classi 3 e 4 ITE e ITCAT periodo 1/8-3-2017-Incarico 1039 del 1/3/2017

Fattura n. 15 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto per attività “I e FP”- Classi terze e quarte IPSASR -Azienda Avicola Ovomatese – 03/03/2017-Incarico 1008 del 27/2/2017


CIG:Z3F1D8CD38
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 15 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto per attività “I e FP”- Classi terze e quarte IPSASR -Azienda Avicola Ovomatese – 03/03/2017-Incarico 1008 del 27/2/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:160.00
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 160.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 15 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto per attività “I e FP”- Classi terze e quarte IPSASR -Azienda Avicola Ovomatese – 03/03/2017-Incarico 1008 del 27/2/2017

Fattura n. 20/03 del 11/03/2017-Fornitura di arredi e stoviglie per manifestazione Food 6 Fashion-Buono d’ordine 1248 del 10/3/2017


CIG:Z751DC0A8B
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 20/03 del 11/03/2017-Fornitura di arredi e stoviglie per manifestazione Food 6 Fashion-Buono d’ordine 1248 del 10/3/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:574.00
Data di effettivo inizio:04/04/2017
Data di ultimazione:04/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 574.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO 01616970701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO01616970701 - IT

Fattura n. 20/03 del 11/03/2017-Fornitura di arredi e stoviglie per manifestazione Food 6 Fashion-Buono d’ordine 1248 del 10/3/2017

Fattura n. 21/03 del 11/03/2017-Imponibile-Pentolame per Istituto per l’Agricoltura


CIG:Z831DC0D56
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 21/03 del 11/03/2017-Imponibile-Pentolame per Istituto per l’Agricoltura
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:410.00
Data di effettivo inizio:04/04/2017
Data di ultimazione:04/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 410.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO 01616970701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO01616970701 - IT

Fattura n. 21/03 del 11/03/2017-Imponibile-Pentolame per Istituto per l’Agricoltura