Fattura n. 03 del 15/03/2017-Piante e ortaggi per Azienda Agraria-Buono d’ordine 1276 dell’11/3/2017


CIG:Z831DC734E
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 03 del 15/03/2017-Piante e ortaggi per Azienda Agraria-Buono d’ordine 1276 dell’11/3/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:656.28
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 656.28
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO 01634220709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO01634220709 - IT

Fattura n. 03 del 15/03/2017-Piante e ortaggi per Azienda Agraria-Buono d’ordine 1276 dell’11/3/2017

Fattura n. 18 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile- Servizio trasporto Aziende agroalimentari – Attività “I e FP”-Incarico 1203 dell’8/3/2017


CIG:Z331DB5504
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 18 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile- Servizio trasporto Aziende agroalimentari – Attività “I e FP”-Incarico 1203 dell’8/3/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:160.00
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 160.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 18 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile- Servizio trasporto Aziende agroalimentari – Attività “I e FP”-Incarico 1203 dell’8/3/2017

Fattura n. 16 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Uscita didattica Teatro Napoli per visione spettacolo in lingua Francese-Incarico 1009 del 27/02/2017


CIG:Z8E1D8DD9C
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 16 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Uscita didattica Teatro Napoli per visione spettacolo in lingua Francese-Incarico 1009 del 27/02/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:400.00
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 400.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 16 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Uscita didattica Teatro Napoli per visione spettacolo in lingua Francese-Incarico 1009 del 27/02/2017

Fattura n. 17 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Quotidiano del Molise classi 3 e 4 ITE e ITCAT periodo 1/8-3-2017-Incarico 1039 del 1/3/2017


CIG:ZEC1D62D2A
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 17 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Quotidiano del Molise classi 3 e 4 ITE e ITCAT periodo 1/8-3-2017-Incarico 1039 del 1/3/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:560.00
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 560.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 17 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Quotidiano del Molise classi 3 e 4 ITE e ITCAT periodo 1/8-3-2017-Incarico 1039 del 1/3/2017

Fattura n. 15 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto per attività “I e FP”- Classi terze e quarte IPSASR -Azienda Avicola Ovomatese – 03/03/2017-Incarico 1008 del 27/2/2017


CIG:Z3F1D8CD38
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 15 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto per attività “I e FP”- Classi terze e quarte IPSASR -Azienda Avicola Ovomatese – 03/03/2017-Incarico 1008 del 27/2/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:160.00
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 160.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 15 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto per attività “I e FP”- Classi terze e quarte IPSASR -Azienda Avicola Ovomatese – 03/03/2017-Incarico 1008 del 27/2/2017

Fattura n. 19 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto per attività “I e FP”-Classi 3 e 4 Ipsasr-Fiera Nazionale Agricoltura di Sora(FR)-10/3/2017-Incarico 1239 del 9/3/2017


CIG:Z5F1DC0A7F
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 19 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto per attività “I e FP”-Classi 3 e 4 Ipsasr-Fiera Nazionale Agricoltura di Sora(FR)-10/3/2017-Incarico 1239 del 9/3/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:370.00
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 370.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 19 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto per attività “I e FP”-Classi 3 e 4 Ipsasr-Fiera Nazionale Agricoltura di Sora(FR)-10/3/2017-Incarico 1239 del 9/3/2017

Fattura n. 11 NOL PA del 28/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Quotidiano del Molise per attività di Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 863 del 20/2/2017


CIG:ZEC1D62D2A
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 11 NOL PA del 28/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Quotidiano del Molise per attività di Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 863 del 20/2/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:700.00
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 700.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 11 NOL PA del 28/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Quotidiano del Molise per attività di Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 863 del 20/2/2017

Fattura n. 17/02 del 13/03/2017-Imponibile-Manifesti orientamento per totem ingresso-Buono d’ordine 625 del 10/2/2017


CIG:Z4A1D524E5
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 17/02 del 13/03/2017-Imponibile-Manifesti orientamento per totem ingresso-Buono d’ordine 625 del 10/2/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:40.00
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 40.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ARTI GRAFICHE LA REGIONE SRL 00059250704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ARTI GRAFICHE LA REGIONE SRL00059250704 - IT

Fattura n. 17/02 del 13/03/2017-Imponibile-Manifesti orientamento per totem ingresso-Buono d’ordine 625 del 10/2/2017

Fattura n. 7 del 08/03/2017-Imponibile-Acquisto su MEPA materiale di pulizia-Buono d’ordine 742 del 15/2/2017


CIG:Z161D61DA5
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 7 del 08/03/2017-Imponibile-Acquisto su MEPA materiale di pulizia-Buono d’ordine 742 del 15/2/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:450.39
Data di effettivo inizio:04/04/2017
Data di ultimazione:04/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 450.39
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ROMANELLA NICOLA 00070790704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ROMANELLA NICOLA00070790704 - IT

Fattura n. 7 del 08/03/2017-Imponibile-Acquisto su MEPA materiale di pulizia-Buono d’ordine 742 del 15/2/2017

Fattura n. 2/A del 03/03/2017-Imponibile-Materiale di ferramenta per manutenzione ordinaria dello stabile-Buono d’ordine 1047 dell’1/3/2017


CIG:Z401D98DA9
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 2/A del 03/03/2017-Imponibile-Materiale di ferramenta per manutenzione ordinaria dello stabile-Buono d’ordine 1047 dell’1/3/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:170.90
Data di effettivo inizio:04/04/2017
Data di ultimazione:04/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 170.90
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FERRAMENTA DI FABIO GIOVANNI 00876580705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FERRAMENTA DI FABIO GIOVANNI00876580705 - IT

Fattura n. 2/A del 03/03/2017-Imponibile-Materiale di ferramenta per manutenzione ordinaria dello stabile-Buono d’ordine 1047 dell’1/3/2017