| CIG: | Z531D47AC2 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 00126/2016-PA del 30/11/2016-Imponibile-Spese corrispondenza mese di Novembre 2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 98.31 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 11/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 98.31
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 00126/2016-PA del 30/11/2016-Imponibile-Spese corrispondenza mese di Novembre 2016
| CIG: | ZA31C37A73 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura 230/CV del 14/11/2016-Imponibile- Materiale pubblicitario di cui al FESR-PON-MO-2015-15 AZIONE 10.8.1.A2-RETI LAN WLAN – Buono d’ordine 5809 del 25/11/2016-CUP F36J16000140007 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 61.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 08/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 61.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura 230/CV del 14/11/2016-Imponibile- Materiale pubblicitario di cui al FESR-PON-MO-2015-15 AZIONE 10.8.1.A2-RETI LAN WLAN – Buono d’ordine 5809 del 25/11/2016-CUP F36J16000140007
| CIG: | ZD11A4067E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura 186/CV del 24/11/2016-Imponibile- Materiale tecnico informatico di cui al FESR-PON-MO-2015-15 AZIONE 10.8.1.A2-RETI LAN WLAN – Documento di stipula di cui alla RDO 1296926 del 07/09/2016-CUP F36J16000140007 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5580.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 08/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 5580.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura 186/CV del 24/11/2016-Imponibile- Materiale tecnico informatico di cui al FESR-PON-MO-2015-15 AZIONE 10.8.1.A2-RETI LAN WLAN – Documento di stipula di cui alla RDO 1296926 del 07/09/2016-CUP F36J16000140007