Fattura n. 2/2017/05 del 31/10/2017-Assistenza annuale stampante 3D-A.Sc. 2016/17-Contratto 5918 del 3/12/2017


CIG:Z421C53ADA
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 2/2017/05 del 31/10/2017-Assistenza annuale stampante 3D-A.Sc. 2016/17-Contratto 5918 del 3/12/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:300.00
Data di effettivo inizio:05/12/2017
Data di ultimazione:05/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 300.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ATOMI 3D SAS DI ROTOLETTI LUIGIA C 01745500700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ATOMI 3D SAS DI ROTOLETTI LUIGIA C01745500700 - IT

Fattura n. 2/2017/05 del 31/10/2017-Assistenza annuale stampante 3D-A.Sc. 2016/17-Contratto 5918 del 3/12/2017

Fattura n. 14 del 26/10/2017-Imponibile- Acquisto arredi come da buono d’ordine 4682 del 3/10/2017


CIG:ZA72022ADC
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 14 del 26/10/2017-Imponibile- Acquisto arredi come da buono d’ordine 4682 del 3/10/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:250.00
Data di effettivo inizio:05/12/2017
Data di ultimazione:05/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 250.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO 92008110709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO92008110709 - IT

Fattura n. 14 del 26/10/2017-Imponibile- Acquisto arredi come da buono d’ordine 4682 del 3/10/2017

Fattura n. 6 del 19/10/2017-Imponibile-Smaltimento e trasporto rifiuti (ferro, acciaio) giacenti Istituto Pilla-Buono d’ordine 4082 del 2/9/2017


CIG:Z5A1FC3611
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 6 del 19/10/2017-Imponibile-Smaltimento e trasporto rifiuti (ferro, acciaio) giacenti Istituto Pilla-Buono d’ordine 4082 del 2/9/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1085.90
Data di effettivo inizio:04/12/2017
Data di ultimazione:04/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1085.90
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TIGRE S.R.L. 01722280706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TIGRE S.R.L.01722280706 - IT

Fattura n. 6 del 19/10/2017-Imponibile-Smaltimento e trasporto rifiuti (ferro, acciaio) giacenti Istituto Pilla-Buono d’ordine 4082 del 2/9/2017

Fattura n. 20174E30686 del 13/10/2017-Imponibile-Stampati per esami abilitazione libera professione-Buono d’ordine 4879 del 12/10/2017


CIG:Z3C2046320
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 20174E30686 del 13/10/2017-Imponibile-Stampati per esami abilitazione libera professione-Buono d’ordine 4879 del 12/10/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:300.00
Data di effettivo inizio:04/12/2017
Data di ultimazione:04/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 300.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Casa Editrice Roberto spaggiari - Parma 00150470342 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Casa Editrice Roberto spaggiari - Parma00150470342 - IT

Fattura n. 20174E30686 del 13/10/2017-Imponibile-Stampati per esami abilitazione libera professione-Buono d’ordine 4879 del 12/10/2017

Fattura n. 45/05 del 19/10/2017-Imponibile-Manifestazione Food & Fashion 13/9/2017 “legumandia”.Allestimento area preposta, fornitura arredi, stoviglie, ecc. Buono d’ordine 4456 del 22/9/2017


CIG:ZD62001663
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 45/05 del 19/10/2017-Imponibile-Manifestazione Food & Fashion 13/9/2017 “legumandia”.Allestimento area preposta, fornitura arredi, stoviglie, ecc. Buono d’ordine 4456 del 22/9/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:3000.00
Data di effettivo inizio:04/12/2017
Data di ultimazione:04/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 3000.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

EDEN SRL 00179760707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

EDEN SRL00179760707 - IT

Fattura n. 45/05 del 19/10/2017-Imponibile-Manifestazione Food & Fashion 13/9/2017 “legumandia”.Allestimento area preposta, fornitura arredi, stoviglie, ecc. Buono d’ordine 4456 del 22/9/2017

Fattura n. E2017/051 del 11/10/2017-Acquisto materiale informatico per la sede ITE-Buono d’ordine MEPA 4584 del 28/09/2017


CIG:Z482013797
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. E2017/051 del 11/10/2017-Acquisto materiale informatico per la sede ITE-Buono d’ordine MEPA 4584 del 28/09/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1725.00
Data di effettivo inizio:04/12/2017
Data di ultimazione:04/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1725.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

NUOVA SISTEMA INFORMATICA00995290707 - IT

Fattura n. E2017/051 del 11/10/2017-Acquisto materiale informatico per la sede ITE-Buono d’ordine MEPA 4584 del 28/09/2017

Fattura n. E2017/050 del 11/10/2017-Imponibile-Acquisto materiale informatico per la sede ITE-Buono d’ordine 4632 del 2/10/2017


CIG:Z76201D905
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. E2017/050 del 11/10/2017-Imponibile-Acquisto materiale informatico per la sede ITE-Buono d’ordine 4632 del 2/10/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:355.00
Data di effettivo inizio:04/12/2017
Data di ultimazione:04/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 355.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

NUOVA SISTEMA INFORMATICA00995290707 - IT

Fattura n. E2017/050 del 11/10/2017-Imponibile-Acquisto materiale informatico per la sede ITE-Buono d’ordine 4632 del 2/10/2017

Fattura n. E2017/049 del 11/10/2017-Imponibile-Materiale informatico-Buono ordine 4701 del 4/10/2017


CIG:Z9A2028480
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. E2017/049 del 11/10/2017-Imponibile-Materiale informatico-Buono ordine 4701 del 4/10/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:145.00
Data di effettivo inizio:04/12/2017
Data di ultimazione:04/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 145.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

NUOVA SISTEMA INFORMATICA00995290707 - IT

Fattura n. E2017/049 del 11/10/2017-Imponibile-Materiale informatico-Buono ordine 4701 del 4/10/2017

Parcella n. 2_PA_2017 del 29/09/2017-Supporto predisposizione modelli fiscali 2017 (Redditi, Irap, Iva, spesometro 2016)


CIG:Z761E7B35C
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Parcella n. 2_PA_2017 del 29/09/2017-Supporto predisposizione modelli fiscali 2017 (Redditi, Irap, Iva, spesometro 2016)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:260.00
Data di effettivo inizio:04/12/2017
Data di ultimazione:04/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 260.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

COLONNA LOREDANA 01632240709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

COLONNA LOREDANA01632240709 - IT

Parcella n. 2_PA_2017 del 29/09/2017-Supporto predisposizione modelli fiscali 2017 (Redditi, Irap, Iva, spesometro 2016)

Fattura n. 23 del 24/10/2017-Imponibile-Allestimento locale palestra per convegno-dibattito sulla legalità-Contratto 4484 del 25/09/2017


CIG:Z1520036B0
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 23 del 24/10/2017-Imponibile-Allestimento locale palestra per convegno-dibattito sulla legalità-Contratto 4484 del 25/09/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1750.00
Data di effettivo inizio:04/12/2017
Data di ultimazione:04/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1750.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS 01707130702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS01707130702 - IT

Fattura n. 23 del 24/10/2017-Imponibile-Allestimento locale palestra per convegno-dibattito sulla legalità-Contratto 4484 del 25/09/2017