Fattura n. 505/2017PA del 30/09/2017-Imponibile-Assistenza tecnica e manutenzione Lim a. sc. 2017-18-Buono d’ordine 4416 del 21/09/2017


CIG:Z431FFB3F0
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 505/2017PA del 30/09/2017-Imponibile-Assistenza tecnica e manutenzione Lim a. sc. 2017-18-Buono d’ordine 4416 del 21/09/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:300.00
Data di effettivo inizio:21/11/2017
Data di ultimazione:21/11/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 300.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB01609350705 - IT

Fattura n. 505/2017PA del 30/09/2017-Imponibile-Assistenza tecnica e manutenzione Lim a. sc. 2017-18-Buono d’ordine 4416 del 21/09/2017

Fattura n. 506/2017PA del 30/09/2017-Imponibile-Licenza software Axios Sidi contabilità-Buono d’ordine 4363 del 18/09/2017


CIG:ZB71FF0453
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 506/2017PA del 30/09/2017-Imponibile-Licenza software Axios Sidi contabilità-Buono d’ordine 4363 del 18/09/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:150.00
Data di effettivo inizio:21/11/2017
Data di ultimazione:21/11/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 150.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB01609350705 - IT

Fattura n. 506/2017PA del 30/09/2017-Imponibile-Licenza software Axios Sidi contabilità

Fattura n. 13 del 03/10/2017-Imponibile-Progetto Alternanza Scuola/Lavoro Ipsasr-Casa circondariale. Riqualificazione spazi aperti-Buono d’ordine 4516 del 26/09/2017


CIG:ZBE2008884
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 13 del 03/10/2017-Imponibile-Progetto Alternanza Scuola/Lavoro Ipsasr-Casa circondariale. Riqualificazione spazi aperti-Buono d’ordine 4516 del 26/09/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:3320.00
Data di effettivo inizio:21/11/2017
Data di ultimazione:21/11/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 3320.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO 01634220709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO01634220709 - IT

Fattura n. 13 del 03/10/2017-Imponibile-Progetto Alternanza Scuola/Lavoro Ipsasr-Casa circondariale. Riqualificazione spazi aperti-Buono d’ordine 4516 del 26/09/2017

Fattura n. 000047-2017-02 del 30/09/2017-Imponibile-Stampe a colori su carta laminata-Buonod’ordine 4444 del 22/09/2017


CIG:Z32200069E
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 000047-2017-02 del 30/09/2017-Imponibile-Stampe a colori su carta laminata-Buonod’ordine 4444 del 22/09/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:57.35
Data di effettivo inizio:21/11/2017
Data di ultimazione:21/11/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 57.35
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CSG COPISTERIA SAS-CARUSO GIANLUCA C 01646790707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CSG COPISTERIA SAS-CARUSO GIANLUCA C01646790707 - IT

Fattura n. 000047-2017-02 del 30/09/2017-Imponibile-Stampe a colori su carta laminata-Buonod’ordine 4444 del 22/09/2017

Fattura n. 2028 PA del 30/09/2017-Imponibile-Libretti assenze a.sc. 2017-18


CIG:ZB01FC59FE
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 2028 PA del 30/09/2017-Imponibile-Libretti assenze a.sc. 2017-18
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:390.00
Data di effettivo inizio:21/11/2017
Data di ultimazione:21/11/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 390.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL 02614070411 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL02614070411 - IT

Fattura n. 2028 PA del 30/09/2017-Imponibile-Libretti assenze a.sc. 2017-18

Oneri di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per estratto “Avviso di vendita” tramite asta pubblica terreni siti in Venafro (IS) di proprietà della scuola-Fattura 2283/A del 29/09/2017-Imponibile


CIG:ZE420DD910
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Oneri di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per estratto “Avviso di vendita” tramite asta pubblica terreni siti in Venafro (IS) di proprietà della scuola-Fattura 2283/A del 29/09/2017-Imponibile
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:499.25
Data di effettivo inizio:21/11/2017
Data di ultimazione:01/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 499.25
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GOODEA SRL 0687675212 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GOODEA SRL0687675212 - IT

Oneri di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per estratto “Avviso di vendita” tramite asta pubblica terreni siti in Venafro (IS) di proprietà della scuola

Fattura n. 331 del 30/09/2017-Imponibile-Noleggio fotocopiatore Ricoh-Incarico 4697 del 29/9/2017


CIG:Z551B80183
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 331 del 30/09/2017-Imponibile-Noleggio fotocopiatore Ricoh-Incarico 4697 del 29/9/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:180.00
Data di effettivo inizio:20/11/2017
Data di ultimazione:20/11/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 180.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO01751510700 - IT

Fattura n. 331 del 30/09/2017-Imponibile-Noleggio fotocopiatore Ricoh-Incarico 4697 del 29/9/2017

Fattura n. 40 del 28/09/2017-Imponibile-Stampati scolastici-Buono d’ordine 4472 del 23/09/2017


CIG:Z762002C8E
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 40 del 28/09/2017-Imponibile-Stampati scolastici-Buono d’ordine 4472 del 23/09/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:162.50
Data di effettivo inizio:17/11/2017
Data di ultimazione:17/11/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 162.50
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LA SCOLASTICA SAS 00052450707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LA SCOLASTICA SAS00052450707 - IT

Fattura n. 40 del 28/09/2017-Imponibile-Stampati scolastici-Buono d’ordine 4472 del 23/09/2017

Fattura n. 83N del 31/03/2017-Regione Molise-Competenze linguistiche nel biennio-Esami per certificazioni-Incarico 1793 del 7/4/2017


CIG:Z1E1DC64D4
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 83N del 31/03/2017-Regione Molise-Competenze linguistiche nel biennio-Esami per certificazioni-Incarico 1793 del 7/4/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:80.00
Data di effettivo inizio:27/10/2017
Data di ultimazione:27/10/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 80.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE 96045350582 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE96045350582 - IT

Fattura n. 83N del 31/03/2017-Regione Molise-Competenze linguistiche nel biennio-Esami per certificazioni-Incarico 1793 del 7/4/2017

Fattura n. 11N del 23/03/2017-Regione Molise-Potenziamento linguistico nel biennio-Certificazioni Lingua Francese


CIG:Z341D9D7E2
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 11N del 23/03/2017-Regione Molise-Potenziamento linguistico nel biennio-Certificazioni Lingua Francese
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:320.00
Data di effettivo inizio:27/10/2017
Data di ultimazione:27/10/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 320.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE 96045350582 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE96045350582 - IT

Fattura n. 11N del 23/03/2017-Regione Molise-Potenziamento linguistico nel biennio-Certificazioni Lingua Francese