Fattura n. 18 del 25/09/2017-Allestimento spazi esterni e illuminazione per evento Food e Fashion-Contratto 4268 del 12/09/2017


CIG:Z7F1FECD08
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 18 del 25/09/2017-Allestimento spazi esterni e illuminazione per evento Food e Fashion-Contratto 4268 del 12/09/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2450.00
Data di effettivo inizio:29/09/2017
Data di ultimazione:29/09/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 2450.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS 01707130702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS01707130702 - IT

Fattura n. 18 del 25/09/2017-Allestimento spazi esterni e illuminazione per evento Food e Fashion-Contratto 4268 del 12/09/2017

Fattura n. 10/FE del 12/09/2017 – Consuntivo servizio messaggistica 2016/17 – Contratto 4517 del 19/09/2016


CIG:Z401FD4C60
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 10/FE del 12/09/2017 – Consuntivo servizio messaggistica 2016/17 – Contratto 4517 del 19/09/2016
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1331.72
Data di effettivo inizio:29/09/2017
Data di ultimazione:29/09/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1331.72
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ETEC DI NICOLA BONAVITA 01757670706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ETEC DI NICOLA BONAVITA01757670706 - IT

Fattura n. 10/FE del 12/09/2017 – Consuntivo servizio messaggistica 2016/17 – Contratto 4517 del 19/09/2016

RA su fattura n. 7 del 23/05/2017 MANNA S.R.L.


CIG:ZAA1EDDF2F
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:RA su fattura n. 7 del 23/05/2017 MANNA S.R.L.
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:171.00
Data di effettivo inizio:28/09/2017
Data di ultimazione:28/09/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 171.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE00000000000 - IT

RA su fattura n. 7 del 23/05/2017 MANNA S.R.L.

Fattura n. 7 del 23/05/2017-Attività di sorveglianza sanitaria-Visite di idoneità – Contratto 469 del 2/2/2017


CIG:ZAA1EDDF2F
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 7 del 23/05/2017-Attività di sorveglianza sanitaria-Visite di idoneità – Contratto 469 del 2/2/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:684.00
Data di effettivo inizio:28/09/2017
Data di ultimazione:28/09/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 684.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MANNA SRL 01557960703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MANNA SRL01557960703 - IT

Fattura n. 7 del 23/05/2017-Attività di sorveglianza sanitaria-Visite di idoneità – Contratto 469 del 2/2/2017

Fattura n. 7/PA del 14/09/2017-Imponibile-Interventi all’IPSASR di ripristino sistema di allarme porta emergenza e installazione illuminazione locale ex garage-Buono d’ordine 4281 del 13/09/2017


CIG:ZF41FE0D05
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 7/PA del 14/09/2017-Imponibile-Interventi all’IPSASR di ripristino sistema di allarme porta emergenza e installazione illuminazione locale ex garage-Buono d’ordine 4281 del 13/09/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:500.00
Data di effettivo inizio:28/09/2017
Data di ultimazione:28/09/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 500.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO 01571500709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO01571500709 - IT

Fattura n. 7/PA del 14/09/2017-Imponibile-Interventi all’IPSASR di ripristino sistema di allarme porta emergenza e installazione illuminazione locale ex garage-Buono d’ordine 4281 del 13/09/2017

Fattura n. 00070/2017-PA del 31/08/2017-Spese postali Agosto 2017


CIG:Z721FDBCE1
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 00070/2017-PA del 31/08/2017-Spese postali Agosto 2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:18.65
Data di effettivo inizio:28/09/2017
Data di ultimazione:28/09/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 18.65
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 01687730703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE01687730703 - IT

Fattura n. 00070/2017-PA del 31/08/2017-Spese postali Agosto 2017

Fattura n. 9/FE del 28/08/2017-Sicurezza della navigazione Lan e della navigazione in internet-Contratto 4516 del 19/09/2016


CIG:ZE01B3ABD4
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 9/FE del 28/08/2017-Sicurezza della navigazione Lan e della navigazione in internet-Contratto 4516 del 19/09/2016
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:988.00
Data di effettivo inizio:26/09/2017
Data di ultimazione:26/09/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 988.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ETEC DI NICOLA BONAVITA 01757670706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ETEC DI NICOLA BONAVITA01757670706 - IT

Fattura n. 9/FE del 28/08/2017-Sicurezza della navigazione Lan e della navigazione in internet-Contratto 4516 del 19/09/2016

Fattura n. 26 del 31/05/2017-Azienda agraria -Materiale specifico-Buono d’ordine 3892 dell’8/8/2017


CIG:Z551F9C71A
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 26 del 31/05/2017-Azienda agraria -Materiale specifico-Buono d’ordine 3892 dell’8/8/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:167.73
Data di effettivo inizio:26/09/2017
Data di ultimazione:26/09/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 167.73
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BIGGIO SRL 01757720709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BIGGIO SRL01757720709 - IT

Fattura n. 26 del 31/05/2017-Azienda agraria -Materiale specifico-Buono d’ordine 3892 dell’8/8/2017

Fattura n. FATTPA 1_17 del 06/09/2017-Imponibile-Acquisto tracolle e calici per manifestazione Food & Fashion-Buono d’ordine 4159 del 6/9/2017


CIG:Z891FCC814
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. FATTPA 1_17 del 06/09/2017-Imponibile-Acquisto tracolle e calici per manifestazione Food & Fashion-Buono d’ordine 4159 del 6/9/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:643.00
Data di effettivo inizio:26/09/2017
Data di ultimazione:26/09/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 643.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DIVINO MARKETING DI STIRBU VIORELIA 02080600691 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DIVINO MARKETING DI STIRBU VIORELIA02080600691 - IT

Fattura n. FATTPA 1_17 del 06/09/2017-Imponibile-Acquisto tracolle e calici per manifestazione Food & Fashion-Buono d’ordine 4159 del 6/9/2017

Fattura n. FP000410 del 01/09/2017-Imponibile-Acquisto software didattico”Aulazerouno-La palestra digitale”-


CIG:Z2B1F4CBF5
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. FP000410 del 01/09/2017-Imponibile-Acquisto software didattico”Aulazerouno-La palestra digitale”-
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1250.00
Data di effettivo inizio:26/09/2017
Data di ultimazione:26/09/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1250.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SKILL ON LINE SRL 07962400011 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SKILL ON LINE SRL07962400011 - IT

Fattura n. FP000410 del 01/09/2017-Imponibile-Acquisto software didattico”Aulazerouno-La palestra digitale”-