Fattura n. 258/2017PA del 23/03/2017-Imponibile-Fornitura e installazione antivirus Avatast su n. 11 PC presidenza e uffici – Licenza biennale – Buono d’ordine 956 del 24/2/2017


CIG:Z4B1D8800E
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 258/2017PA del 23/03/2017-Imponibile-Fornitura e installazione antivirus Avatast su n. 11 PC presidenza e uffici – Licenza biennale – Buono d’ordine 956 del 24/2/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:165.00
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 165.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB01609350705 - IT

Fattura n. 258/2017PA del 23/03/2017-Imponibile-Fornitura e installazione antivirus Avatast su n. 11 PC presidenza e uffici – Licenza biennale – Buono d’ordine 956 del 24/2/2017

fFattura n. 136/2017PA del 27/02/2017-Imponibile-Rinnovo aggiornamento programmi AXIOS anno 2017-Buono d’ordine 457 dell’1/2/2017


CIG:ZB71D2F503
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:fFattura n. 136/2017PA del 27/02/2017-Imponibile-Rinnovo aggiornamento programmi AXIOS anno 2017-Buono d’ordine 457 dell’1/2/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1250.00
Data di effettivo inizio:18/03/2017
Data di ultimazione:18/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1250.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB01609350705 - IT

fFattura n. 136/2017PA del 27/02/2017-Imponibile-Rinnovo aggiornamento programmi AXIOS anno 2017-Buono d’ordine 457 dell’1/2/2017

Fattura n. 162/2017PA del 28/02/2017-Imponibile-Rinnovo licenza Access log su macchina server-Buono d’ordine 765 del 15/02/2017


CIG:ZC91D62E84
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 162/2017PA del 28/02/2017-Imponibile-Rinnovo licenza Access log su macchina server-Buono d’ordine 765 del 15/02/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:200.00
Data di effettivo inizio:17/03/2017
Data di ultimazione:17/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 200.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB01609350705 - IT

Fattura n. 162/2017PA del 28/02/2017-Imponibile-Rinnovo licenza Access log su macchina server-Buono d’ordine 765 del 15/02/2017

Fattura n. 79/2017PA del 03/02/2017-Imponibile-Spostamento Lim sede Ipsasr-Buono d’ordine 210 del 19/01/2017


CIG:Z2A1CFCE52
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 79/2017PA del 03/02/2017-Imponibile-Spostamento Lim sede Ipsasr-Buono d’ordine 210 del 19/01/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:50.00
Data di effettivo inizio:11/03/2017
Data di ultimazione:11/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 50.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB01609350705 - IT

Fattura n. 79/2017PA del 03/02/2017-Imponibile-Spostamento Lim sede Ipsasr-Buono d’ordine 210 del 19/01/2017

Fattura n. 13/2017PA del 31/01/2017-Imponibile-Interventi di manutenzione su apparecchiature informatiche-Buono d’ordine 4802 del 4/10/2017


CIG:Z3E1B6F587
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 13/2017PA del 31/01/2017-Imponibile-Interventi di manutenzione su apparecchiature informatiche-Buono d’ordine 4802 del 4/10/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:630.00
Data di effettivo inizio:02/03/2017
Data di ultimazione:02/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 630.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB01609350705 - IT

Fattura n. 13/2017PA del 31/01/2017-Imponibile-Interventi di manutenzione su apparecchiature informatiche-Buono d’ordine 4802 del 4/10/2017

Saldo fattura 529/2016PA del 13/12/2016-Imponibile-Riparazioni notebook Lim-Buono d’ordine 5891 del 07/12/2016


CIG:Z131C69022
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Saldo fattura 529/2016PA del 13/12/2016-Imponibile-Riparazioni notebook Lim-Buono d’ordine 5891 del 07/12/2016
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:90.00
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:02/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 90.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB01609350705 - IT

Saldo fattura 529/2016PA del 13/12/2016-Imponibile-Riparazioni notebook Lim-Buono d’ordine 5891 del 07/12/2016

Saldo fattura 516/2016PA del 13/12/2016-Imponibile-Segreteria Cluod anno 2017-Buono d’ordine 2681 09/05/2016


CIG:Z5519C82BA
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Saldo fattura 516/2016PA del 13/12/2016-Imponibile-Segreteria Cluod anno 2017-Buono d’ordine 2681 09/05/2016
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:995.00
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:02/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 995.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Unidos Srl - Via Campania 15 - CB01609350705 - IT

Saldo fattura 516/2016PA del 13/12/2016-Imponibile-Segreteria Cluod anno 2017-Buono d’ordine 2681 09/05/2016