Fattura n. 805/02 del 30/11/2017-Imponibile-Materiale di cancelleria-Buono MEPA 6328 del 22/11/2017


CIG:Z1420E8187
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 805/02 del 30/11/2017-Imponibile-Materiale di cancelleria-Buono MEPA 6328 del 22/11/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:633.18
Data di effettivo inizio:22/12/2017
Data di ultimazione:22/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 633.18
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 00769240706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS00769240706 - IT

Fattura n. 805/02 del 30/11/2017-Imponibile-Materiale di cancelleria-Buono MEPA 6328 del 22/11/2017

Fattura n. 105/02 del 15/02/2017-Imponibile-Materiale cancelleria per uffici-Buono d’ordine MEPA 718 del 14/02/2017


CIG:Z441D5F032
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 105/02 del 15/02/2017-Imponibile-Materiale cancelleria per uffici-Buono d’ordine MEPA 718 del 14/02/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:182.44
Data di effettivo inizio:15/03/2017
Data di ultimazione:15/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 182.44
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 00769240706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS00769240706 - IT

Fattura n. 105/02 del 15/02/2017-Imponibile-Materiale cancelleria per uffici-Buono d’ordine MEPA 718 del 14/02/2017

Fattura n. 99/02 del 14/02/2017-Imponibile-Buono d’ordine Mepa 699 dell’11/02/2017


CIG:Z9C1D5671E
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 99/02 del 14/02/2017-Imponibile-Buono d’ordine Mepa 699 dell’11/02/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:350.00
Data di effettivo inizio:15/03/2017
Data di ultimazione:15/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 350.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 00769240706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS00769240706 - IT

Fattura n. 99/02 del 14/02/2017-Imponibile-Buono d’ordine Mepa 699 dell’11/02/2017