Fattura n. 0000076 PA del 06/11/2017-Impobile-Materiale per manutenzione ordinaria Ite/Ipsasr-Buono d’ordine 4679 del 3/10/2017


CIG:Z2F022402
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 0000076 PA del 06/11/2017-Impobile-Materiale per manutenzione ordinaria Ite/Ipsasr-Buono d’ordine 4679 del 3/10/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:267.96
Data di effettivo inizio:13/12/2017
Data di ultimazione:13/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 267.96
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CAMPOPIANO SAS 01420830703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CAMPOPIANO SAS01420830703 - IT

Fattura n. 0000076 PA del 06/11/2017-Impobile-Materiale per manutenzione ordinaria Ite/Ipsasr-Buono d’ordine 4679 del 3/10/2017

Fattura n. 0000028 PA del 03/05/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria-Buono d’ordine 2126 del 27/4/2017


CIG:Z951E61B04
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 0000028 PA del 03/05/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria-Buono d’ordine 2126 del 27/4/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:286.36
Data di effettivo inizio:10/06/2017
Data di ultimazione:10/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 286.36
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CAMPOPIANO SAS 01420830703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CAMPOPIANO SAS01420830703 - IT

Fattura n. 0000028 PA del 03/05/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria-Buono d’ordine 2126 del 27/4/2017